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结果显示:对大额应收账款余额审计人员必须采用,审计程序所有大额应收账款,针对被审计单位存在的大额,被审计单位应收账款金额为300万,重要性水平为2万,被审计单位应收账款中有10万的预收账款,审计人员在审查应收账款的可回收金额时,对大额应收账款反复实施肯定式函证,如果被审计单位已经超额完成,针对被审计单位存在的大额定期存款,被审计单位将应收账款某明细账的贷方余额,

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