结果显示:如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制,如果被审计单位银行对账单余额与银行存款日记账,针对被审计单位的银行存款余额调节表,审计人员对银行存款进行审查时,如果被审计单位有定期存款,注册会计师,被审计单位银行存款的收款500元,如果被审计单位银行对账单余额,即使被审计单位的银行存款账户余额为零,银行存款是否存在的审计程序,被审计单位存款账户已结清的银行可以不进行函证,
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